送心意

咪老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-11 16:23

反结账的时候要确认本月是否做账,如果已经做账,最好不要反结账,一旦反结账,本月凭证都会消失

Li???????????? 追问

2019-07-11 16:29

结转后发现有做错,不是要反结账,再到过账,然后才可以修改吗

咪老师 解答

2019-07-11 16:33

是的,但是会对本月的会计凭证有影响

Li???????????? 追问

2019-07-11 16:53

我12月的已经刚刚结转后发现有凭证错,现在要反结账,提示这个,怎么操作呢?

咪老师 解答

2019-07-11 16:56

如果一月已经做账,不能反结账只能调账,如果没有做账,可以直接反结账,不用管他的提示,希望你喜欢我的回答,谢谢。

Li???????????? 追问

2019-07-11 16:59

这个提示,我按确定之后,没有任何提示窗口了!

Li???????????? 追问

2019-07-11 17:00

它提示使用上年年末备份的账套数据,怎么操作呢

咪老师 解答

2019-07-11 17:01

这个提示应该是你们已经年结了,目前有些系统可以反年结,有些则不行,具体需要问一下你们财务软件服务商。

咪老师 解答

2019-07-11 17:03

反年结,需要先打开去年的账套,在上一年的账套中进行反结账。

Li???????????? 追问

2019-07-11 17:06

我是在练习会计学堂的课程,不能问服务商

Li???????????? 追问

2019-07-11 17:06

会计学堂给我安装的金蝶

咪老师 解答

2019-07-11 17:08

打开去年的账套,在上一年的账套中进行反结账。

Li???????????? 追问

2019-07-11 17:11

上一年的账套哪里打开

咪老师 解答

2019-07-11 17:15

将打开日起调至去年的,就是去年的账套了

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...