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1029712205
于2019-07-12 11:37 发布 1202次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-12 11:39
你好 看你们报销制度来报 但是你报了之后没发票要汇算调整处理的 借管理费用-办公费或者 福利费等贷银行存款
1029712205 追问
2019-07-12 11:41
就填个白条,然后汇算清缴时再调整,对吧老师
meizi老师 解答
2019-07-12 11:51
你好 嗯是的 要调整处理的
2019-07-12 11:52
这些需要调整的时间长了都不记得了,怎么处理比较好呢
2019-07-12 12:15
你好 你自己做一个统计表放着到时汇算看统计表 避免到时翻看凭证了
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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1029712205 追问
2019-07-12 11:41
meizi老师 解答
2019-07-12 11:51
1029712205 追问
2019-07-12 11:52
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2019-07-12 12:15