11月过路费,同事给我了,当时没注意,就没抵扣,现在还 问
可以勾选抵扣的,没问题的,税金小也可以不抵扣了 答
超市商品霉变做报损处理,已勾选的进项税是否要做 问
是的,那个是管理不善引起的,需要进项转出 答
本年科目余额表里的所得税费用累计数,是不是不包 问
是,不包括1月份缴纳的上年第四季度的所得税 答
您好老师,我们公司A在深圳重新注册了一个公司B,业 问
同学好:不可以直接转给B公司,可以带货币资金卖出,让购买方对价里面包含这部分银行存款。 答
1、计提工资、社保 2、缴纳社保 3、发放工资 怎 问
1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款好 答
老师好 企业没有预收 预付科目 可是在生成报表的时候 却出现了预收预付数额 用友软件
答: 你好 报表公式设置一下就好了 你可以找软件 售后给你设置一下
老师好 企业没有预收 预付科目 可是在生成报表的时候 却出现了预收预付数额
答: 您好 请问应付账款是不是贷方负数
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我是用金蝶财务软件,我平时记账凭证没有设置预收预付两个科目,预付账款是用应付账款的借方代替,为什么软件生成报表的时候把应付账款的借方自动生成到预付账款中了呢?
答: 你好,因为报表的预付账款,预收账款数据是这样计算的 预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额 预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
如果没有设置预收预付这两个科目,应收 应付在报表上面出现负数 是因为出现有预收或者预付的款,那么报表 的 应收应付出现负数可以的吗?
我想咨询一下,没有设置预收账款科目,为什么用友出资产负债表时却出现预收账款有余额,这是怎么回事?预收账款本月没有发生额,应收账款余额在借方。期初到现在预收账款科目都没有发生业务
老师,我们公司代理用用友软件做的账,记账凭证、总账、明细账、科目余额表都没有预付账款、预收账款这科目,资产负债表里预付账款、预收账款年初余额、期末余额均有数是什么原因?
老师:我做审计往来科目重分类的时候,资产负债表未审的报表体现出来的是预收款项和预付款项,但是我重分类后资产负债表就变成了应收,预收,应付,预付 外加预收款项和预付款项都有金额出现了