送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-13 10:14

你好,有取得相应发票吗?

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2019-07-13 10:15

还没取到,就先付了一笔钱

邹老师 解答

2019-07-13 10:19

你好,那应当把借方改成预付账款科目才是的

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2019-07-13 10:22

然后等装修公司把发票开进来,才做借:长期待摊费用  贷:银行存款。对吗?

邹老师 解答

2019-07-13 10:27

你好,取得发票,借;长期待摊费用,贷;预付 账款

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2019-07-13 10:35

老师,是不是取得发票就可以在当月摊销了?有规定的摊销时间吗?需要和固定资产有残值吗?

邹老师 解答

2019-07-13 10:40

你好,从费用受益开始月份摊销
这个是不需要预留残值的

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2019-07-13 10:43

老师,有没有规定一定在什么时间内摊销结束的?

邹老师 解答

2019-07-13 10:46

你好,没统一规定,根据费用受益时间估计的

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2019-07-13 10:47

那老师,开始摊销时,应该如何做分录呢

邹老师 解答

2019-07-13 10:55

你好,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用

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