2019年3月未申报未开票收入,于2019年4月开具了16%的发票。于2019年6月26日按税务局要求已更正3月份增值税申报表:增加3月未开票收入项目,全额补缴纳了4月份开具的16%发票的税额,1、请问现在需要更正1-3月份的季度报表吗?2、因为4-5月份有缴纳增值税,现在补缴纳3月份增值税后,4-5月份缴纳的增值税是要退税的,请问现在帐务怎么处理?
舒心的咖啡豆
于2019-07-14 11:06 发布 1092次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-07-14 11:47
1.不用更改之前的报表
2.退税作为其他应收款处理,收到时冲减
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你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
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你这个季度只有专票吗
是的话1.2栏填写
2019-07-05 17:33:55
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你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
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您好!都可以的。2种都行。现在申报的软件挺多的。
2019-03-13 09:33:57
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主表填写这个就可以
附表二0申报
2023-01-06 21:16:21
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舒心的咖啡豆 追问
2019-07-14 20:33
陈诗晗老师 解答
2019-07-14 20:44