送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-07-14 11:47

1.不用更改之前的报表
2.退税作为其他应收款处理,收到时冲减

舒心的咖啡豆 追问

2019-07-14 20:33

那经过更正增值税申报后,5月有留抵税额到6月份抵扣,要怎么处理帐务

陈诗晗老师 解答

2019-07-14 20:44

你直接作为预交或留抵在应交税费下面就可以了。

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