老师请教一下,我暂估是这样写分录 :借 库存商品-暂估 贷 应付账款-暂估 付 应付账款-暂估 贷 银行存款 请教下发票到了我怎么做
渡口
于2019-07-14 14:17 发布 1694次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-14 14:18
您好
借:库存商品——暂估 红字
贷:应付账款——暂估红字
借:库存商品
贷:应付账款
您付款的时候 不要用应付账款——暂估 直接用应付账款
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您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
你好,应当这样处理
付款借;预付账款 贷银行存款
取得发票 借;库存商品 贷应付账款——暂估
2018-08-07 18:08:31
是否取得增值税专用发票还是取得增值税普通发票,如果取得普票,上述凭证处理正确,如果有税,请在验票时加入应交税费——应交增值税(进项税额)科目
2017-05-24 18:03:17
您好
请问是收到专票还是普通发票 可以抵扣进项么 暂估的金额跟收到发票金额是否一致
2020-04-11 21:33:25
你好,收到货物发票没到:借库存商品(不含税金额)贷应付账款(暂估) 发发票到了先冲红暂估凭证,再按照发票借库存商品 借应交税费(进项)贷应付账款
2018-12-12 10:18:31
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渡口 追问
2019-07-14 14:57
bamboo老师 解答
2019-07-14 15:00