送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-15 15:04

这个需要进项税额转出,借应付职工薪酬 福利费  贷进项税额转出,补计提,借管理费用  贷应付职工薪酬 ,月末结转借进项税额转出 贷转出未交增值税

戴上耳机 追问

2019-07-15 15:14

我给员工钱的时候是这样做的,对吗?然后需要怎么做?

maize老师 解答

2019-07-15 15:18

不是,借应付职工薪酬 福利费 进项税额  贷库存现金 计提,借管理费用 贷应付职工薪酬 ,

戴上耳机 追问

2019-07-15 15:24

老师,能从第一步,说下完整的过程吗?

maize老师 解答

2019-07-15 15:32

借应付职工薪酬 福利费 进项税额 贷库存现金 计提,借管理费用 贷应付职工薪酬 ,月末做借转出未交增值税  贷进项税额转出, 后续转出做借应付职工薪酬 福利费 贷进项税额转出,补计提,借管理费用 贷应付职工薪酬 ,月末结转借进项税额转出 贷转出未交增值税

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相关问题讨论
你好, ,正常来说这样发票不合规,应是多少金额就开多少金额的发票,那进项税抵扣按2000对应的抵 多的转出来
2020-05-15 09:16:04
你好!你开13个点出去,交多少个点,是看你有多少进项的 只是对方只出3个点,你肯定是要亏
2019-07-16 10:25:54
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2020-04-19 15:49:21
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2019-06-27 14:24:56
你好,次月15日之前取得的的专票,可以通过勾选认证的方式放在上个月所属期进行抵扣的 
2022-03-12 11:46:54
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