送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2019-07-15 16:44

借库存商品  贷应付账款-暂估  借应付账款-暂估   贷银行存款

muxi木子 追问

2019-07-15 16:47

老师你好
那收到专票库存商品怎么做账务处理呢?

马老师 解答

2019-07-15 17:19

冲销暂估   然后在做借应付账款暂估   按发票在做一次

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相关问题讨论
借;销售费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-07-28 15:50:12
你好,发票抵扣联是用于认证发票的,发票联才是入账的。
2019-01-09 12:52:22
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。 月末结转借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2021-06-30 15:27:28
你好这是你们收到的专用发票?
2018-03-16 09:19:11
你好 借应收 贷收入 应交税费 
2021-08-09 15:32:59
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