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十一
于2019-07-16 15:27 发布 1465次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-07-16 15:27
你好,可以把发票退回给对方的
十一 追问
2019-07-16 15:29
退回后,把上月入账的凭证冲销就可以吧
邹老师 解答
2019-07-16 15:30
你好,可以这样处理的
2019-07-16 15:33
好的,谢谢
2019-07-16 15:34
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2019-07-16 15:43
老师,我还想问一下,如果新开的发票是7月份,是六月份入账的,是不是7月份新开的发票,不能直接有做6月份分录的原始凭证?
2019-07-16 15:44
你好,是7月份的进项发票放在6月份抵扣 的意思?
2019-07-16 15:48
上面不是说6月有个发票开错了,把原发票退回给供货商,6月已做应付账款,7月重新开发票,原发票退回后,如果不冲销6月分录,把7月新开的发票直接作为6月分录的原始凭证,可以吗?
2019-07-16 15:52
你好,需要把之前6月份的分录红冲,然后根据7月份的发票做分录如果不红冲,会导致重复入账的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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