送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-07-17 09:22

你好!
开发票给对方时
借:银行存款
贷:其他业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)

蒋飞老师 解答

2019-07-17 09:24

交电费,对应的金额
借:其他业务成本
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款

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相关问题讨论
你好! 开发票给对方时 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-07-17 09:22:49
不合适的,你们开发票给对方确认收入,电费确认成本
2018-04-04 18:16:25
借:其他应收款(施工方承担部分)管理费用等(你方承担部分) 应交税费(你方承担部分对应的进项)贷:银行存款
2019-10-09 11:58:30
借其他应收款 贷 以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润,
2020-03-30 12:29:01
借银存贷以前年度损益调整,进项转出 借以前年度损益调整贷利润分配
2020-03-30 12:05:29
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