老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
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老师 您好 我们公司交的人寿财产保险服务交的时候我做的账是借:管理费用--财产保险。贷:现金,现在又退回了一笔钱,这个帐要怎做?怎么写分录,写借贷关系呢?
老师,请问18年入账管理费用多入了80元,现在红冲,当时是借管理费用280,贷现金280现在红冲后借管理费用-280贷现金-280。然后还要做其他分录吗?
5000以下的固资一次扣除,这样写分录对吗,通过固资核算。借 固资3000 贷 现金 3000, 借 管理费用 3000贷 累计折旧 3000???