送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2019-07-19 14:36

发票开票日期跟你当时做预付账款的月份一致不

平凡 追问

2019-07-19 14:47

不一致,钱之前就付了。

平凡 追问

2019-07-19 14:48

发票是这个月开的,日期就在这个月

马老师 解答

2019-07-19 14:49

那就冲掉以前做预付的分录 然后再根据发票做一次

平凡 追问

2019-07-19 14:53

那公户付款是在之前月份啊?

平凡 追问

2019-07-19 15:06

付了好几次的款加起来的。

马老师 解答

2019-07-19 15:39

把你付款的全部一次冲了,你这几天好比是暂估。现在票到了

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相关问题讨论
你好 最后一个分录金额是1000 还是按月分摊
2020-07-30 23:50:37
你好,直接粘贴就可以了,现在没有待摊费用科目了,那笔待摊分录不用做,直接借:管理费用 贷:预付账款
2017-03-01 19:52:50
@答疑-宋老师 钱也预付了 前几个月也计提入管理费用了 发票到了 不知道怎么入账了
2018-10-15 17:20:49
发票开票日期跟你当时做预付账款的月份一致不
2019-07-19 14:36:25
发票来的时候,借:应交税费_进项税 贷:预付账款,就可以
2019-03-20 13:58:01
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