- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2019-07-19 14:36
发票开票日期跟你当时做预付账款的月份一致不
相关问题讨论

你好
最后一个分录金额是1000
还是按月分摊
2020-07-30 23:50:37

你好,直接粘贴就可以了,现在没有待摊费用科目了,那笔待摊分录不用做,直接借:管理费用 贷:预付账款
2017-03-01 19:52:50

发票开票日期跟你当时做预付账款的月份一致不
2019-07-19 14:36:25

@答疑-宋老师 钱也预付了 前几个月也计提入管理费用了 发票到了 不知道怎么入账了
2018-10-15 17:20:49

发票来的时候,借:应交税费_进项税 贷:预付账款,就可以
2019-03-20 13:58:01
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