送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-24 10:59

其中有一辆车我们签了三方协议,抵给了我们的供应商,然后客户没有开票给我们,那我做账是不是  借  固定资产  应付账款  贷应收账款

疯癫 追问

2019-07-24 14:37

请问老师,我们只有一辆车的发票,另一辆车发票没有开给我们,也要记入固定资产这一步么,那入账金额是根据我们签订的协议价格入账么

疯癫 追问

2019-07-24 14:55

没关系,我们这个不用折旧,因为当月车就被我们的供应商拉去了,发票也是客户直接开给了我们供应商,那我就过个账就可以了,是吧,谢谢老师

meizi老师 解答

2019-07-24 10:21

你好 是的 要开票给你们

meizi老师 解答

2019-07-24 11:11

你好    你收到客户的车辆抵你们的货款 你做 借固定资产 进项税贷应收账款   你拿车辆去抵供应商的货款做 借应付账款 贷固定资产

meizi老师 解答

2019-07-24 14:46

你好 是的 也是计入固定资产 只是你们做了固定资产 到时折旧额不能税前扣除  是额 按你们协议金额来入账

meizi老师 解答

2019-07-24 14:59

嗯 那就这样做就行

上传图片  
相关问题讨论
您好,同学,太晚了,白天回复您哦,谢谢啦
2023-09-11 00:09:27
你好,机动车开票页面打开有一个负数,选择负数,然后根据上面的提示就可以。
2022-01-04 10:42:44
可以红冲 你开之前最好问下之前的购置税给你们退回不 主要是这块 有些地方可以
2021-10-11 19:38:29
同学你好 去税局申请增量
2021-07-27 06:52:25
你好,盖124联次就可以。
2021-04-17 16:29:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...