送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-24 10:59

其中有一辆车我们签了三方协议,抵给了我们的供应商,然后客户没有开票给我们,那我做账是不是  借  固定资产  应付账款  贷应收账款

疯癫 追问

2019-07-24 14:37

请问老师,我们只有一辆车的发票,另一辆车发票没有开给我们,也要记入固定资产这一步么,那入账金额是根据我们签订的协议价格入账么

疯癫 追问

2019-07-24 14:55

没关系,我们这个不用折旧,因为当月车就被我们的供应商拉去了,发票也是客户直接开给了我们供应商,那我就过个账就可以了,是吧,谢谢老师

meizi老师 解答

2019-07-24 10:21

你好 是的 要开票给你们

meizi老师 解答

2019-07-24 11:11

你好    你收到客户的车辆抵你们的货款 你做 借固定资产 进项税贷应收账款   你拿车辆去抵供应商的货款做 借应付账款 贷固定资产

meizi老师 解答

2019-07-24 14:46

你好 是的 也是计入固定资产 只是你们做了固定资产 到时折旧额不能税前扣除  是额 按你们协议金额来入账

meizi老师 解答

2019-07-24 14:59

嗯 那就这样做就行

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