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疯癫
于2019-07-24 10:05 发布 921次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-24 10:59
其中有一辆车我们签了三方协议,抵给了我们的供应商,然后客户没有开票给我们,那我做账是不是 借 固定资产 应付账款 贷应收账款
疯癫 追问
2019-07-24 14:37
请问老师,我们只有一辆车的发票,另一辆车发票没有开给我们,也要记入固定资产这一步么,那入账金额是根据我们签订的协议价格入账么
2019-07-24 14:55
没关系,我们这个不用折旧,因为当月车就被我们的供应商拉去了,发票也是客户直接开给了我们供应商,那我就过个账就可以了,是吧,谢谢老师
meizi老师 解答
2019-07-24 10:21
你好 是的 要开票给你们
2019-07-24 11:11
你好 你收到客户的车辆抵你们的货款 你做 借固定资产 进项税贷应收账款 你拿车辆去抵供应商的货款做 借应付账款 贷固定资产
2019-07-24 14:46
你好 是的 也是计入固定资产 只是你们做了固定资产 到时折旧额不能税前扣除 是额 按你们协议金额来入账
2019-07-24 14:59
嗯 那就这样做就行
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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疯癫 追问
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