老师,有一问题纠结,某单位制造业,本月电费1万,分配给租赁单位电费3000,开票给对方。请问所有的会计分录如何做? 某单位收到电费发票, 借:制造费用10000. 贷:银行存款10000. 分配给租赁单位,借:制造费用-3000.借:其他应收款3000.开票给出租单位电费发票,借其他应收款3000贷:其他业务收入3000.冲回原来的估价,借:制造费用3000.借:其他应收款-3000,要不要把制造费用3000.转到其他业务成本?这样做对吗?
小石头
于2019-07-25 11:13 发布 1012次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-07-25 11:26
你好,不需要结转到成本这个3000
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你好,不需要结转到成本这个3000
2019-07-25 11:26:32
借销售费用-租赁费 贷银行存款
2023-11-23 06:27:42
同学你好
发票是融资租赁的发票吗
2021-05-13 07:34:35
按你们实际发生做,借制造费用-租赁费 贷其他应付款
2019-12-25 14:46:36
新年好,是一次性支付了好几个月的租金吗
2023-02-03 10:09:39
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