送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-25 16:21

你好,需要把之前错误的发票红冲
借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费(进项税额)
然后根据重新开了一张正确的发票做购进分录

零三二八 追问

2019-07-25 16:24

我报税的时候做的进项税额转出

零三二八 追问

2019-07-25 16:24

账务处理不需要转出吗

邹老师 解答

2019-07-25 16:25

你好,这个是进项税额负数,而不是转出
进项负数与进项税额转出是两码事的

零三二八 追问

2019-07-25 16:25

借应付账款  贷原材料  应交税费_应交增值税_进项税额转出?

邹老师 解答

2019-07-25 16:27

你好,不是进项税额转出,而是进项税额
借;应付账款,贷;原材料等科目,应交税费(进项税额)

零三二八 追问

2019-07-25 16:28

那我报税的时候改怎么填写

零三二八 追问

2019-07-25 16:28

填写进项税额转出吗?

邹老师 解答

2019-07-25 16:31

你好,报税的时候按正数进项税额减去负数进项税额填写申报就是了
而不是进项税额转出

零三二八 追问

2019-07-25 16:33

可是我已经填报成进项税额转出了,这咋办

零三二八 追问

2019-07-25 16:33

已经申报完了

邹老师 解答

2019-07-25 16:34

你好,你已经申报转出就没有什么办法补救了
这个就是你申报错误导致的

零三二八 追问

2019-07-25 16:38

那我账务处理的时候可以进项税额转出,这样我就可以跟申报对上了,这样处理可以吗

邹老师 解答

2019-07-25 16:40

你好,你是做的进项税额转出申报,就需要做进项税额转出账务处理

零三二八 追问

2019-07-25 16:42

好的

零三二八 追问

2019-07-25 16:42

谢谢

邹老师 解答

2019-07-25 16:45

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,需要把之前错误的发票红冲 借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费(进项税额) 然后根据重新开了一张正确的发票做购进分录
2019-07-25 16:21:12
如果购买方已经认证,需要购买方开具红字发票信息表选择“购买方申请”,如未认证,销售方开具红字发票信息表选择“销售方申请”,并且需要输入蓝字发票号码、代码。
2021-03-01 09:58:21
你好 借:预付账款 贷:银行存款 以后都收不到发票吗
2019-07-26 10:36:59
你好,借;原材料等科目,应交税费(进项税额),贷;应付账款等科目 不需要附上合同,合同留存备查就是了
2019-07-09 13:38:01
你好 是的 你们需要开红字信息表,供应商开负数发票。
2020-05-19 11:26:31
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