- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-07-25 16:21
你好,需要把之前错误的发票红冲
借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费(进项税额)
然后根据重新开了一张正确的发票做购进分录
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你好,需要把之前错误的发票红冲
借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费(进项税额)
然后根据重新开了一张正确的发票做购进分录
2019-07-25 16:21:12
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如果购买方已经认证,需要购买方开具红字发票信息表选择“购买方申请”,如未认证,销售方开具红字发票信息表选择“销售方申请”,并且需要输入蓝字发票号码、代码。
2021-03-01 09:58:21
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你好
借:预付账款
贷:银行存款
以后都收不到发票吗
2019-07-26 10:36:59
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你好,借;原材料等科目,应交税费(进项税额),贷;应付账款等科目
不需要附上合同,合同留存备查就是了
2019-07-09 13:38:01
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你好 是的 你们需要开红字信息表,供应商开负数发票。
2020-05-19 11:26:31
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