送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-25 16:40

你好 先做押金 借其他应收款2300贷银行存款2300  然后做借预付账款6900贷银行存款6900  分摊按月费用 借管理费用-福利费 2300贷预付账款2300    可以入账 也是计入福利费

燕子 追问

2019-07-25 16:42

福利费不是记入应付职工薪酬?还有押金和房租是一起转账的可以分开做?

meizi老师 解答

2019-07-25 16:50

你好 是的可以分开做 分录 在一个凭证里面就行

燕子 追问

2019-07-25 16:52

这个开的是全年房租27600增值税专票,认证了要怎么处理?

meizi老师 解答

2019-07-25 17:02

你好 你可以认证了抵扣的 借预付账款 进项税贷银行存款

燕子 追问

2019-07-25 17:04

老师,你的意思是做账先抵扣一季度的进项税额?我不太明白

meizi老师 解答

2019-07-25 17:11

你这样做借预付账款贷银行存款
 借管理费用等 进项 贷预付
进项可以一次抵扣

燕子 追问

2019-07-26 08:05

老师,这个预付账款的金额是6900,然后进项税额是专票27600的税额,是这个意思?

meizi老师 解答

2019-07-26 09:19

嗯 是的  你一次性认证了 就把税额做进去

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