送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-07-26 09:40

借税金及附加贷应交税费,借应交税费贷银行存款。

小叶 追问

2019-07-26 09:59

是要计入税金及附加啊,残疾人保障金怎么处理的呢

郭老师 解答

2019-07-26 10:11

管理费用
借管理费用贷其他应付款
借其他应付款贷银存

小叶 追问

2019-07-26 10:18

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2019-07-26 10:39

不用客气的,

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相关问题讨论
你好!这个正常是摊销入成本。比如你今天做了60个饼,成本60块,然后卖出去40个,卖出去80块钱。剩下20个浪费了。那么你按60结转成本就好了。
2019-09-10 15:21:47
内帐可以的,内帐没有规定,
2019-09-16 17:01:31
借税金及附加贷应交税费,借应交税费贷银行存款。
2019-07-26 09:40:43
你好,可以做到管理费用-福利费
2018-07-26 10:46:02
你好,计入管理费用核算 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目 月末这样结转,借;本年利润,贷;管理费用
2019-08-20 17:45:11
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