我们公司三轮电车卖了收到2000元,原来买的时候2500车款+1150车棚款=3650,我现在做分录如下:借:固定资产清理3650贷:固定资产3650(因为上个会计未计提折旧),借:银行存款2000贷:固定资产清理2000,最后借:营业外支出1650贷固定资产清理1650.我这样做可以吗?内帐
浅色微笑
于2019-07-26 09:33 发布 817次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-07-26 09:33
内账的话是可以的,内账不用考虑税
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不对,折旧计提不能作为营业外收入,而且累计折旧也不能做营业外收入。正确的分录是:借:固定资产清理 贷:累计折旧 借:银行存款 贷:固定资产清理 。
2023-03-15 19:30:57
你好,第二个贷方需要把营业外收入换成待处置资产损益
其他的是正确的
2018-10-20 10:58:22
你好,第二个分录借银行存款
贷固定资产清理
应交税费应交增值税
营业外收入。
2022-03-26 16:23:37
你好!固定资产的出售,报废或毁损,需通过“固定资产清理”科目
2018-11-27 11:18:42
您好:应该是:借:固定资产清理38333.34 累计折旧1666.66 贷:固定资产:40000 借:银行存款20000,贷:固定资产清理20000
借:固定资产清理 18333.34 贷:资产处置损益18333.34
2019-03-11 17:31:07
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浅色微笑 追问
2019-07-26 09:43
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2019-07-26 09:53