老师,想问下,这样做更正分录对吗?借:管理费用 395.50(红字)借:管理费用395.50(蓝字) 。因为4月没收到发票就入了管理费用,然后发票后来才开,2019.5.21开的,请问这样做更正可以吗
o(* ̄▽ ̄*)o
于2019-07-26 10:08 发布 870次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-26 10:09
你好 你4月已经做了费用了 你把发票附凭证后面就行了 不需要去红字了
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同学你好,
计提分录、 借管理费用-电费(办公室用) 借制造费用-电费(车间用) 贷:用什么科目,(用应付账款科目还是其他应付款呢) ——贷,其他应付款
付款分录 借:用什么科目, 贷:银行存款——借,其他应付款
2020-09-04 15:25:39
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您好
请问您暂估时候分录怎么写的
2019-12-22 12:30:06
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不需要再做分录,这个做借其他应付款房东378305.04 其他应收款-押金 57722.6 贷:银行存款436027.64 摊销做借借:管理费用-房租物业费63050.84 贷:预付账款 63050.84 收到发票做借预付账款,贷其他应付款房东这样
2020-09-03 14:47:11
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你好 开的是专票还是普票 。 你们不是价税合计入的管理费用吗 你们自己公司的水电费可以抵扣的。 不用转出的
2020-08-10 09:31:32
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同学,您好,付款,借其他应收款,贷银行存款。回来发票做借费用科目 ,贷其他应收款。
2020-08-07 11:49:44
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