老师,想问下,这样做更正分录对吗?借:管理费用 395.50(红字)借:管理费用395.50(蓝字) 。因为4月没收到发票就入了管理费用,然后发票后来才开,2019.5.21开的,请问这样做更正可以吗
o(* ̄▽ ̄*)o
于2019-07-26 10:08 发布 911次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-26 10:09
你好 你4月已经做了费用了 你把发票附凭证后面就行了 不需要去红字了
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同学你好,
计提分录、 借管理费用-电费(办公室用) 借制造费用-电费(车间用) 贷:用什么科目,(用应付账款科目还是其他应付款呢) ——贷,其他应付款
付款分录 借:用什么科目, 贷:银行存款——借,其他应付款
2020-09-04 15:25:39

您好
请问您暂估时候分录怎么写的
2019-12-22 12:30:06

金额几百几千可以这样处理
2020-08-31 17:08:34

借应付借管理费用负数
借管理费用,进项贷应付帐款
2020-08-07 17:06:27

你好 借管理费用-电费 贷银行存款 这样算暂估费用到当月 收到发票到时没有差异附凭证后面去
2020-07-10 15:55:56
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