送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-27 20:55

这个预付的时候做借借其他应付款 贷银行,按月份做借管理费用  贷其他应付款,收到发票有差额就冲回借管理费用 负数 贷其他应付款负数,按发票做账

追问

2019-07-27 21:31

maize老师 解答

2019-07-27 22:00

你们是按月收到房租发票吧,还是几个月一起交后面收几个月一起房租发票

追问

2019-07-27 22:16

几个月一起收到发票

maize老师 解答

2019-07-28 08:54

你的意思是发票是一次开几个月吧?

追问

2019-07-28 09:36

是的

maize老师 解答

2019-07-28 09:39

根据发票做借预付账款-房租 贷其他应付款-房东,你付款就做借其他应付款-房东 贷银行 按月做的是借管理费用 贷预付账款-房租

追问

2019-07-28 09:44

有点不懂,如果是按月收到每个月发票,又如何进行账务处理?

maize老师 解答

2019-07-28 09:50

借其他应付款 贷银行,按月份做借管理费用 贷其他应付款,收到发票有差额就冲回借管理费用 负数 贷其他应付款负数,按发票做账

追问

2019-07-28 10:06

好的,谢谢

maize老师 解答

2019-07-28 12:55

满意请给五星好评,谢谢

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