- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-27 20:55
这个预付的时候做借借其他应付款 贷银行,按月份做借管理费用 贷其他应付款,收到发票有差额就冲回借管理费用 负数 贷其他应付款负数,按发票做账
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这个预付的时候做借借其他应付款 贷银行,按月份做借管理费用 贷其他应付款,收到发票有差额就冲回借管理费用 负数 贷其他应付款负数,按发票做账
2019-07-27 20:55:07
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你好; 直接做 :借 应收账款贷预付账款 ; 借信用减值损失 贷坏账准备; 借坏账准备贷 应收账款
2021-11-19 10:47:47
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这个就是计入预付账款,发票到了,冲销预付账款,再计入费用处理
2018-09-30 10:34:15
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借预付账款贷银行存款
2019-08-02 17:04:27
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您好
借 预付账款
贷 银行存款
2019-10-04 10:50:11
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