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枫
于2019-07-27 20:52 发布 3659次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-27 20:55
这个预付的时候做借借其他应付款 贷银行,按月份做借管理费用 贷其他应付款,收到发票有差额就冲回借管理费用 负数 贷其他应付款负数,按发票做账
枫 追问
2019-07-27 21:31
好
maize老师 解答
2019-07-27 22:00
你们是按月收到房租发票吧,还是几个月一起交后面收几个月一起房租发票
2019-07-27 22:16
几个月一起收到发票
2019-07-28 08:54
你的意思是发票是一次开几个月吧?
2019-07-28 09:36
是的
2019-07-28 09:39
根据发票做借预付账款-房租 贷其他应付款-房东,你付款就做借其他应付款-房东 贷银行 按月做的是借管理费用 贷预付账款-房租
2019-07-28 09:44
有点不懂,如果是按月收到每个月发票,又如何进行账务处理?
2019-07-28 09:50
借其他应付款 贷银行,按月份做借管理费用 贷其他应付款,收到发票有差额就冲回借管理费用 负数 贷其他应付款负数,按发票做账
2019-07-28 10:06
好的,谢谢
2019-07-28 12:55
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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