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奔跑的老蜗牛
于2019-07-28 09:38 发布 1172次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-07-28 09:39
这个多交了增值税,就是会形成“应交税费——未交增值税”科目的借方余额,后期就会少交增值税
奔跑的老蜗牛 追问
2019-07-28 09:43
我可以理解成,交给税局的增值税多了吗?那月末进项大于销项这种情况需要做分录吗
江老师 解答
2019-07-28 09:44
这个你们是什么类型的企业?是什么原因多交了增值税
2019-07-28 09:47
4S店,我只是学习学到这问问,一般增值税多交的情况很少,这个分录也就很少用是吗?老师麻烦您看仔细我的问题,进项大于销项的情况还需要做账务处理吗
2019-07-28 09:48
4S店的话,不存在说多交增值税的问题,就是正常交增值税对于进项税大于销项税的问题, 需要做账务处理,可以在月末或年末进行账务处理
2019-07-28 09:49
月末怎么处理,年末又怎么处理
2019-07-28 09:51
一、借:应交税费——应交增值税(销项税额)借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)贷:应交税费——应交增值税(进项税额)二、借:应交税费——未交增值税贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)月末也是这样的分录,年末也是这样的分录,就是看你是想月末做, 还是年末做了
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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