老师,如果本月进项税额是25000,销项税额是20000,还要用转出未交增值税三级科目吗?转出多交增值税三级科目是针对已交税金交多的情况吗?
大耳朵兔兔
于2019-07-28 14:59 发布 642次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
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你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35
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不是的,比如你月底算出来销项多要借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
进项多借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2019-03-19 16:06:06
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要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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同学。月末对于应交未交的增值税
借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税。
2019-03-27 12:16:20
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