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静听细雨
于2019-07-28 15:16 发布 6506次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-07-28 15:17
你好,抵扣联是用来抵扣销项税额的发票联是用来作为入账的原始单据抵扣联按月装订成册备查只需要把发票联放在凭证后面作为附件就可以了
静听细雨 追问
2019-07-29 06:12
谢谢老师分公司的社保是由总公司代交的。分公司 A员工1-5月请事假,这5个月的社保全由A员工自付 540/月,总公司支付社保费时的每月账务处理借 其他应收款 -分公司A员工 540货 银行存款 5406月A员工上班,1-5月的社保费在工资里扣除,每月扣回 540,请问这金额怎么做分录?分公司6月(1540元,其中540是A员工的)支付社保的分录借 其他应付款 -总公司 1540贷 银行存款 1540怎么做分录才显示 A员工已还钱给总公司了?(脑袋乱)
邹老师 解答
2019-07-29 08:17
同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答。
2019-07-29 08:24
好的,重新提问,找你回答可以吗
2019-07-29 09:02
你好,可以重新提问找我回答的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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静听细雨 追问
2019-07-29 06:12
邹老师 解答
2019-07-29 08:17
静听细雨 追问
2019-07-29 08:24
邹老师 解答
2019-07-29 09:02