送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-28 15:17

你好,抵扣联是用来抵扣销项税额的
发票联是用来作为入账的原始单据
抵扣联按月装订成册备查
只需要把发票联放在凭证后面作为附件就可以了

静听细雨 追问

2019-07-29 06:12

谢谢老师

分公司的社保是由总公司代交的。

分公司 A员工1-5月请事假,这5个月的社保全由A员工自付 540/月,总公司支付社保费时的每月账务处理

借 其他应收款 -分公司A员工 540
货 银行存款  540

6月A员工上班,1-5月的社保费在工资里扣除,每月扣回 540,请问这金额怎么做分录?

分公司6月(1540元,其中540是A员工的)支付社保的分录

借 其他应付款 -总公司 1540

贷 银行存款  1540

怎么做分录才显示 A员工已还钱给总公司了?(脑袋乱)

邹老师 解答

2019-07-29 08:17

同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答。

静听细雨 追问

2019-07-29 08:24

好的,重新提问,找你回答可以吗

邹老师 解答

2019-07-29 09:02

你好,可以重新提问找我回答的

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