送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-29 11:16

您好
借:应收账款等
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额

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加入当月应交100,交了30.剩70。 借:应收账款100 贷:应交税费-应交增值税100 借:应交税费-应交增值税30 贷:银行存款30 借:应交税费-应交增值税(转出未交)70 贷:应交税费-未交增值税70。这样期末只有未交增值税科目有70。
2019-12-04 00:43:57
先转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 然后再转到应交税费-未交增值税
2018-11-18 09:31:26
同学请稍等,稍后为你解答
2020-05-07 22:08:27
要结转
2017-01-10 08:53:07
当月缴纳当月的增值税使用这个科目,缴纳税款时: 借:应交税费- 应交增值税-已交税金 贷:银行存款
2018-06-07 14:26:28
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