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TeFuri
于2019-07-30 15:16 发布 1152次浏览
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-07-30 15:17
多付的金额挂账,其他应收款-xx 款项退回时冲账
TeFuri 追问
2019-07-30 15:22
报销之前是不是:借 管理费用(办公费)贷:其他应付款。报销的时候是: 借其它 650 贷 :银存650 退回时是:借记 其它应收款贷记 其它应付款
是不是这个样子,我刚入行,不会弄
2019-07-30 15:23
麻烦您给我发下每一笔详细的
轶尘老师 解答
2019-07-30 15:24
借:管理费用65 其他应收款 585 贷: 银行存款 650 全款退回 相反方向的分录
2019-07-30 15:47
是不是这个样子
2019-07-30 15:50
是的 你的分录正确
2019-07-30 15:59
老师您好,我想问下,如果这样做是不是就错了
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轶尘老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
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