送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-07-30 15:17

多付的金额挂账,其他应收款-xx   款项退回时冲账

TeFuri 追问

2019-07-30 15:22

报销之前是不是:借  管理费用(办公费)贷:其他应付款。
报销的时候是: 借其它  650  贷 :银存650     退回时是:借记  其它应收款
贷记  其它应付款

TeFuri 追问

2019-07-30 15:22

是不是这个样子,我刚入行,不会弄

TeFuri 追问

2019-07-30 15:23

麻烦您给我发下每一笔详细的

轶尘老师 解答

2019-07-30 15:24

借:管理费用65 其他应收款 585  贷: 银行存款 650   全款退回  相反方向的分录

TeFuri 追问

2019-07-30 15:47

TeFuri 追问

2019-07-30 15:47

是不是这个样子

轶尘老师 解答

2019-07-30 15:50

是的  你的分录正确

TeFuri 追问

2019-07-30 15:59

TeFuri 追问

2019-07-30 15:59

老师您好,我想问下,如果这样做是不是就错了

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