- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-07-30 15:28
往来核销是用来进行账龄分析的。有些企业在进行往来业务挂账后的一种处理方法。比如付款都通过预付科目先挂账,等和对方结算时挂到应付账款。
这时再对预付款和应付款进行核销,这样预付账款科目借方发生可以清晰看到给这家单位多少钱,从应付账款贷方发生额可以看到给这家结算多少钱。
预收和应收也可以这样核算。保证月底只有一个科目有余额,要么预付账款有余额,算债权;要么应付账款有余额,算债务。
用不用就看你们自己了
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往来核销是用来进行账龄分析的。有些企业在进行往来业务挂账后的一种处理方法。比如付款都通过预付科目先挂账,等和对方结算时挂到应付账款。
这时再对预付款和应付款进行核销,这样预付账款科目借方发生可以清晰看到给这家单位多少钱,从应付账款贷方发生额可以看到给这家结算多少钱。
预收和应收也可以这样核算。保证月底只有一个科目有余额,要么预付账款有余额,算债权;要么应付账款有余额,算债务。
用不用就看你们自己了
2019-07-30 15:28:54
后面出现业务需要添加科目或往来单位,是可以随时添加的。
2017-02-22 20:44:33
你好,期初余额是上一年的期末余额的
有平或者不平的
2016-12-15 14:17:06
你好,你说的是建账过程中还是什么
2020-06-28 15:02:25
你好,新建账是需要知道所有明细科目的余额才可以建账的
2016-12-13 19:41:51
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