6月份记账凭证和原始凭证都多记了300元,发现错误,但已经封账了,请问怎么改? 是不是用红字填一张同样的记账凭证冲掉,然后用蓝字填一张正确的记账凭证,然后把红字和蓝字的记账凭证都封在7月的账里对吗? 那已经领导签字的原始凭证数额也是错的,也需要重新做支据,然后封在七月份里吗? 具体应该怎么做呢?
陆
于2019-07-30 18:32 发布 1613次浏览
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吴少琴老师
职称: 会计师
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7月红字更正6月的分录,重新签的原始凭证也计入7月
2019-07-30 18:33:02
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您好
可以只红字冲销多记账的300元做在七月的帐里 然后摘要写调整某月某号分录就好了
2019-07-29 11:39:11
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不需要
2018-05-02 16:58:36
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你好,编制时知道凭证错直接重新做正确的,跨月的才需要红冲重新编正确的。
2020-04-16 02:28:51
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你好
可以
摘要写清楚就可以
2020-07-10 16:32:22
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