我们是购货方,我们5月收到一张发票并进行了认证,6月份发现有误,退回,并开了红字信息表,但是同一份发票生成了2份红字信息表,我就按照2份的金额进行进项税转出并申报纳税,我7月去税局大厅进行了撤销一份,我想问一下7月份申报的时候,针对这份发票,我在税报表什么地方体现呢?最后2张发票,就是6月份生成的2份红字信息表,我7月份撤销了其中的一份
浩瀚星辰
于2019-07-31 15:35 发布 595次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-31 15:39
附表二进项转出里面,
相关问题讨论
是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
需要的
2017-10-10 11:52:19
你好,因为对方失联,发票有问题才让你转出的,这个有可能对方作废了
2020-06-10 17:50:09
附表二进项转出里面,
2019-07-31 15:39:13
你好,您现在只收到了红字发票,是么?
2020-04-03 21:47:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
浩瀚星辰 追问
2019-07-31 15:46
郭老师 解答
2019-07-31 15:59
浩瀚星辰 追问
2019-07-31 16:04
浩瀚星辰 追问
2019-07-31 16:08
郭老师 解答
2019-07-31 16:13
浩瀚星辰 追问
2019-07-31 16:17
郭老师 解答
2019-07-31 16:21
浩瀚星辰 追问
2019-07-31 16:27
郭老师 解答
2019-07-31 16:33