我们是购货方,我们5月收到一张发票并进行了认证,6月份发现有误,退回,并开了红字信息表,但是同一份发票生成了2份红字信息表,我就按照2份的金额进行进项税转出并申报纳税,我7月去税局大厅进行了撤销一份,我想问一下7月份申报的时候,针对这份发票,我在税报表什么地方体现呢?最后2张发票,就是6月份生成的2份红字信息表,我7月份撤销了其中的一份
浩瀚星辰
于2019-07-31 15:35 发布 603次浏览

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