送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-08-01 14:13

你好!你等收到才做分录,没收到先不用管

饰界 追问

2019-08-01 14:14

好的,那收到怎么做啊

宋生老师 解答

2019-08-01 14:16

你好!做相反的分录就可以了。或者做相同的分录,只是金额写负数

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相关问题讨论
你好!你等收到才做分录,没收到先不用管
2019-08-01 14:13:48
科目不变数字是负数。
2018-12-13 16:02:11
自己开的借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,然后你的成本是不是也多做了?
2021-06-03 12:03:31
直接红冲你的收入的蓝字分录就行了
2020-04-28 16:07:33
借;库存商品 -红字 34000 应交税费-增值税-进 红字 5440 贷:应付账款 红字
2019-06-12 11:14:32
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