老师,公司上月购买一批商品,这个月给我们减了一部分折扣,金额30202.95,税额4832.47,负数发票还没有收到,怎么做分录?
饰界
于2019-08-01 14:09 发布 531次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-08-01 14:13
你好!你等收到才做分录,没收到先不用管
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你好!你等收到才做分录,没收到先不用管
2019-08-01 14:13:48
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同学,你好,和正数分录一样,只不过数字前面加个负号就可以了
2022-03-25 20:13:08
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你好!按红字发票原分录冲回就可以
2020-06-11 05:15:55
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购货方已认证抵扣的,收到红字发票后,要根据红字发票上的金额和税额做进项税额转出:
借:库存商品(红字)
贷:应付账款(红字)
应交税费-应交增值税(进项税转出)
认证未通过的,购货方不抵扣进项税,也不做进项税转出。
销售方会计处理:
借:应收账款(红字)
贷:主管业务收入(红字)
应交税费-应交增值税(红字)
2019-09-19 14:50:38
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科目不变数字是负数。
2018-12-13 16:02:11
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2019-08-01 14:14
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2019-08-01 14:16