你好,宋老师,我的金税盘280维护费享受减免,做分录,借:应交税金-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用-办公费280;同时借:应交税金-未交增值税,贷:应交税金-应交增值税(减免税款) 这样做对吗?
自然的冬瓜
于2019-08-02 12:19 发布 1553次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
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你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
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结转到转出未交增值税
是的
2020-08-20 15:27:41
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您好
请问已经实际抵减了增值税么
2020-01-11 11:35:23
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你好,是这样与未交增值税抵扣
2018-02-02 14:51:40
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