我想问下您,我这有个小规模,5月开始变成一般纳税人了,之前税费那就一个应交税费-应交增值税。那5月份就要变成三级科目销项税了,但是之前都是到二级科目,如果还的话,都要从新变成三级科目了,这种情况怎么做账呢?
陆
于2019-08-03 10:37 发布 743次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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是的,应交税费_应交增值税-已交税金和应交税费-未交增值税
2018-01-25 10:26:26

你好,正确的是应交税费-未交增值税
2020-03-22 11:59:18

本月交增值税应通过应交税费下的二级科目未交增值税科目核算
2019-02-10 17:10:36

你好 这个实际就是结转分录的。 你发生了就做 分录处理 。到时结转做 :
预缴:借应交税费- 已交税金 贷银行存款 ; 结转 : 借 应交税费- -未交增值税 贷 应交税费- 已交税金
结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2021-11-24 10:07:04

您好!你不能增加一个相同得了。
你只能做个3级科目。
2018-07-02 14:29:38
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