- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-08-03 15:30
你冲减暂估,然后按发票金额入账
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你冲减暂估,然后按发票金额入账
2019-08-03 15:30:42
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您好,借预付账款20000贷银行存款20000,借固定资产进项税额贷预付账款60790.50
2019-07-15 12:07:53
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你好,可以按照发票的来做,差额放到营业外收入。
2022-03-08 14:31:04
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具体说说看,付了10万给了多少发票?
2020-07-10 15:03:42
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您好
请问少支付的500对方后期会支付么
2020-04-11 19:17:30
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2019-08-03 19:02