老师,请问,借:应付职工薪酬 贷:累计折旧 这个分录应付职工薪酬不是只有借方余额了吗?是不是还需要做一笔分录应付职工薪酬这个科目才能平?
橙子
于2019-08-03 18:09 发布 4956次浏览
- 送心意
潘老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-08-03 18:23
您说的是类似这种情况吗?
企业的资产无偿提供给职工使用(比如住房)
确认计提:
借:生产成本、管理费用等
贷:应付职工薪酬——非货币性福利(每期应计提的折旧)
折旧时冲减:
借:应付职工薪酬——非货币性福利
贷:累计折旧
相关问题讨论
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
这是不对的,这个借方是表示是支付了,贷方才是计提没有发
2020-04-02 12:55:27
多发的你们怎么处理,退回吗
2022-02-23 11:36:43
您说的是类似这种情况吗?
企业的资产无偿提供给职工使用(比如住房)
确认计提:
借:生产成本、管理费用等
贷:应付职工薪酬——非货币性福利(每期应计提的折旧)
折旧时冲减:
借:应付职工薪酬——非货币性福利
贷:累计折旧
2019-08-03 18:23:00
借应付职工薪酬工资,借管理费用工资-0.33
冲多计提的工资。
2022-12-20 14:03:00
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