送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-08-04 10:04

购买方只需要交纳印花税和契税。印花税万分之5,契税1%-4%
出租涉及到增值税9% 印花税是 增值税的12% 房产税12% 所得税 印花税
如何抵扣?是根据你的进项抵扣的

标致的鞋子 追问

2019-08-04 10:14

老师,出租商铺是包含:增值税,印花税,房产税和企业所得税 这四种吗?
每个地方的税率是不是不同呢

标致的鞋子 追问

2019-08-04 10:17

包不包含城建税,教育费附加,地方教育费附加这些呢

陈诗晗老师 解答

2019-08-04 10:35

你后面说的这三项附加税是,他是交纳增值税就必须要交纳的    税率都是一样的,只是房产税目前有的地方性政策减半的优惠。

标致的鞋子 追问

2019-08-04 10:39

谢谢老师!!请问 出租商铺的增值税是根据购买商铺时的增值税抵扣的吗?买商铺时增值税是卖方支付是吗?

陈诗晗老师 解答

2019-08-04 12:32

是的
同学
增值税是根据购买时的进项抵扣的。
买商铺的增值税是卖方支付

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相关问题讨论
您好!是的。正常就是这样的了。
2019-11-14 15:21:08
你好,小规模是季度申报超过30万缴纳增值税,一般纳税人是,开具销项发票,认证进项发票,销项减去进项大于0就缴纳
2019-03-04 17:33:02
你好,发生增值税,借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费——应增(销) 取得专票计入进项,借:库存商品等 应交税费——应增(进)贷:银行存款等 如果销项金额大于进项,期末,借:应交税费——应增(转出未交增税)贷:应交税费——未交增值税 次月上交税款 ,借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2019-12-09 15:38:59
一般纳税人缴纳增值税的会计分录如下: 1. 增值税收入:增值税收入=应税销售额×增值税税率。 2. 增值税支出:增值税支出=应税进项税额×(1-增值税税率)。 3. 应交增值税:应交增值税=增值税收入-增值税支出,为正数时表示应交有形动产税,为负数时表示应计退税。 4. 增值税冲减收入:增值税冲减收入=应交增值税×(1-增值税税率),其补充资料为本期发生的销项税。 5. 应纳增值税:应纳增值税=应交增值税-增值税冲减收入。 上述会计分录中,增值税收入、增值税支出、应交增值税、增值税冲减收入、应纳增值税是增值税的会计主要账目。上述会计分录中,增值税税率按国家税法现行有效的税率来确定,应税销售额和应税进项税额需要根据收入和成本来计量,最终确定企业纳税义务。
2023-03-02 12:15:30
借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款
2018-02-24 16:38:46
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  • 老师你好,我个四季度财务报表申报的有问题,导致所

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  • 老师,生产企业和外贸出口企业这两家都是我们自己

    这样不太合适,以下是具体分析: 一、业务实质与发票流向应匹配 从业务实质来看,卸货费是与外贸出口企业的货物运输及相关业务直接相关的费用,物流公司提供的卸货服务是针对外贸出口企业的货物操作。如果将卸货费发票开给生产企业,就与实际业务的承接对象和费用归属不相符,违背了发票开具应遵循的真实性原则。 二、财务核算与税务合规性 财务核算方面:生产企业收到与自身业务不相关的卸货费发票,无法准确核算自身的成本费用,会导致财务信息失真,不能真实反映生产企业的经营状况和成本结构。而外贸出口企业没有取得相应的卸货费发票,其成本核算也不完整,可能影响财务报表的准确性和决策依据。 税务合规方面:这种发票开具方式可能引发税务风险。税务机关在检查时,会关注发票流、物流、资金流的一致性。将卸货费发票开给生产企业而非实际受益的外贸出口企业,可能被认定为发票开具不符合规定,进而影响增值税抵扣、企业所得税税前扣除等税务处理,甚至可能面临税务处罚。为了保证财务核算的准确性和税务合规性,物流公司的卸货费发票应开给外贸出口企业,而不是生产企业。

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