送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-05 09:38

你好,借;应付账款  37800 ,贷;银行存款  37600,营业外收入 200

珍爱 追问

2019-08-05 09:53

当时付款时做的是
借应付账款37600
    贷银行存款37600
现在是不是需要补做一个分录
借应付账款200
   贷营业外收入200

邹老师 解答

2019-08-05 09:54

你好,是的,现在需要补做这个分录
借应付账款200
贷营业外收入200

珍爱 追问

2019-08-05 09:57

有人说让直接做
借应付账款200
    贷生产成本200
这样做合理吗?

邹老师 解答

2019-08-05 09:58

你好,这个是对货款的减免,不是去冲销成本的

珍爱 追问

2019-08-05 10:03

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2019-08-05 10:06

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

上传图片  
相关问题讨论
您好,一般情况下是的。分录,借:原材料;贷:应付账款。借:应付账款;贷:银行存款 。
2016-12-12 21:10:00
同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32
你好,借;应付账款 37800 ,贷;银行存款 37600,营业外收入 200
2019-08-05 09:38:17
老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
2017-10-19 09:35:19
您好 借 应付账款 贷 银行存款
2019-04-17 17:03:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...