老师,我们项目部收到甲方工程款,开票金额是50万,实际到账金额449000,中间甲方和我们公司的扣款如图,请问这样怎么做分录呢?
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于2019-08-05 17:13 发布 1227次浏览

- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-08-05 17:44
您好,扣款部分对应计入 工程施工的成本里面
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您好,税费属于你们这个工程承担的?是说总公司已经做过了是吗?关键要看你这个工程核算主体是总公司还是你们项目部,如果是你们项目部 这个税费你要按照实际的税额入应交税费科目,贷方 其他应付款-总公司 然后对冲你应该收的50万应收账款
2019-08-06 16:43:22

您好,税费属于你们这个工程承担的?是说总公司已经做过了是吗?关键要看你这个工程核算主体是总公司还是你们项目部,如果是你们项目部 这个税费你要按照实际的税额入应交税费科目,贷方 其他应付款-总公司 然后对冲你应该收的50万应收账款
2019-08-06 16:43:26

您好,扣款部分对应计入 工程施工的成本里面
2019-08-05 17:44:41

您好,您项目部的帐应该也是公司做的吧,那公司应该是收到1470000的工程款,然后给670000作为项目部的备用金,借银行存款1470000贷应收账款1470000,借其他应收款-备用金670000贷银行存款670000
2019-08-25 10:25:44

确认你们的 收入就可以
2018-11-19 13:17:40
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2019-08-05 17:51
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2019-08-05 17:57