送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-06 11:19

你好,这样做分录
借;预付账款,贷;银行存款
借;库存商品等科目,贷; 应付账款——暂估

ky安好 追问

2019-08-06 11:25

我们是信息技术服务费
给我们安装一个彩玲
怎么做分录

邹老师 解答

2019-08-06 11:31

你好
借;预付账款,贷;银行存款
借;管理费用等科目 ,贷; 应付账款——暂估

ky安好 追问

2019-08-06 11:35

我是做7月的账
下月发票进来怎么做

邹老师 解答

2019-08-06 11:42

你好,下个月取得发票
借;应付账款——暂估,贷;管理费用
借;管理费用,贷;预付账款

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相关问题讨论
你好,可以转入损失,但税前不能扣除,借:信用减值损失 贷:坏账准备 借:坏账准备 贷:预付账款
2019-12-28 18:20:18
你好是的属于资产类科目,是把钱给了,还没开发票呢。
2021-08-26 14:22:59
你好,这样做分录 借;预付账款,贷;银行存款 借;库存商品等科目,贷; 应付账款——暂估
2019-08-06 11:19:55
你好 货到了 先挂借库存商品-暂估入库 贷预付账款 这样先挂着 等发票来了再冲
2019-08-06 11:20:35
借;管理费用或固定资产 贷;预付账款
2017-06-01 16:01:18
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