- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-06 15:36
是的,最好一开始价税分开
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你好
借;预提费用,贷;管理费用
2020-07-14 10:06:55
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你好!借管理费用-XX费用-暂估 贷应付账款等
2019-10-11 15:27:28
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预提费用现在取消了,直接按你们实际发生的入账,实际有发生就根据取得白条先入账后面换成发票就可以,要是啥都没有是不能入账的
2019-06-15 10:41:21
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您好,因为内部关联交易抵消未实现部分
2022-01-15 07:56:22
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你好,没有看到你的分录,
2019-08-16 16:32:23
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Vicky7.18 追问
2019-08-06 15:49
郭老师 解答
2019-08-06 16:06