假如计提增值税4000元(有进项税额抵扣190元)和附加税200(有进项税额抵扣190元)帮我看下会计分录做的对吗? 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 4000 贷:应交税费—应交增值税—进项税额190 应交税费—未交增值税 3810 借:营业税金及附加200 贷:应交税费—应交城市维护建设费200
平安是福
于2019-08-06 16:41 发布 1371次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,单纯从你描述和分录上看没毛病
2019-08-06 16:59:41
你好,借,主营业务成本 贷,应交税费~应交增值税~进项税额转出 只要这笔分录就可以。
2019-03-19 11:52:49
如果要写金额就必须放在具体的题目中,这样直接写金额是没办法写的。
2018-11-24 16:14:11
上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
同学你好
增值税不用计提
只要月底结转
2022-01-17 09:35:35
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