老师,我们购买了一些商品,当时分录是 借:库存商品 应交增值税---应交增值税(进项税) 贷:银行存款 现在是这个金额开错了,对方作废,我做进项转出,需要怎么做分录呢?
兜兜°
于2019-08-07 10:41 发布 638次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-08-07 10:42
这个金额开错了,对方作废,你可以做反分录冲掉
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做:借:库存商品-保温杯 应交税费-应交增值税-进项税额;贷:银行存款
2018-08-15 13:50:46

你好
借 销售费用
贷 库存商品
应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-08-06 12:44:50

可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53

借:库存商品(红字) 应收账款贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
2020-06-01 10:17:04

你好这个是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
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兜兜° 追问
2019-08-07 10:49
紫藤老师 解答
2019-08-07 10:50