送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-07 10:59

你好 那你就直接做 借银行存款贷应交税费-应交城建税等 借应交税费-应交城建税等借税金及附加 负数 冲就行

美好的大地 追问

2019-08-07 11:03

要是是去年的是不是需要,调整以前年度调整呢?

meizi老师 解答

2019-08-07 11:10

你好 金额大吗 退的税 不大的话就直接这样做 最好不用以前年度调整科目

美好的大地 追问

2019-08-07 11:17

好的,谢谢(*°∀°)=3

美好的大地 追问

2019-08-07 11:19

不好意思,方便问你另一个问题吗

美好的大地 追问

2019-08-07 11:20

这个不知道怎么做账啊,收到保险公司的转账

meizi老师 解答

2019-08-07 11:30

你好  你知道是什么业务吗 光看这个截图 不清楚业务 不好给分录的

美好的大地 追问

2019-08-07 11:40

这个好像是这辆车出交通事故拖车费和停车费,我们先付了,后面保险公司再转给我们,那帐应该怎么做

meizi老师 解答

2019-08-07 11:41

你好 那你们支付的时候是挂的其他应收款-保险公司 还是挂的费用  分录怎么写的  就对应的冲分录就行

美好的大地 追问

2019-08-07 11:43

是直接冲销上个月垫付的那笔款吗?

meizi老师 解答

2019-08-07 11:47

嗯 是的 直接冲就行 有差额吗

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你好,需要计入营业外收入的。
2019-12-06 14:31:04
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2017-03-22 17:15:51
你好 那你就直接做 借银行存款贷应交税费-应交城建税等 借应交税费-应交城建税等借税金及附加 负数 冲就行
2019-08-07 10:59:32
你好,按实际缴纳多少就计提多少,而不是按10%计提然后把5%的部分结转到营业外收入
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你好,可以提的,确实是月末转到营业外收入,这是基本流程
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