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精选问题
老师,请问一下我该如何判断我结转的成本是否正确 问
按实际销售的数量来结转成本。 答
老师:2024年建账,有个员工休产假,提前扣了她1月的个 问
你好!2024年建账时,如果提前扣除了员工的个人社保406元,这笔钱确实应该记录在其他应收款-社保账户中,并显示为-406元(负数),表示公司预收了这部分费用。在期初数里这样处理是正确的,只要确保在其他应收款里记录即可。 答
老师 还有一个问题 我的房屋租金摊销 是不是 问
房屋租金摊销,若是属于不同费用,要分清 答
酒店行业,收到房租费,不确定是否需要发票?什么时候 问
你好,他消费了之后确认收入缴纳增值税 答
我们公司要付的加工费,没开发票没付钱的记账的依 问
如果公司尚未支付加工费且没有收到发票,这笔费用通常不能在账务中确认为费用。应该等到实际支付并获得相应的发票后,才能根据发票进行记账,确保账务的准确性和合规性。在此之前,可以在账上做预提费用处理,但需要后续进行调整确保与实际发票相符。 答
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渡口 追问
2019-08-07 14:52
紫藤老师 解答
2019-08-07 14:55
渡口 追问
2019-08-07 15:05
紫藤老师 解答
2019-08-07 15:14