送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-07 15:15

你好
借:原材料等科目 ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款

会计学堂 追问

2019-08-07 15:30

原材料为什么是增加呢

会计学堂 追问

2019-08-07 15:31

之前收到购进票的时候记了原材料增加了,现在收到对方的销项负数发票原材料不是减少吗?

邹老师 解答

2019-08-07 15:33

你好,是收到负数发票,而不是进项税额转出?

会计学堂 追问

2019-08-07 15:38

是的

邹老师 解答

2019-08-07 15:41

你好,那就做购进相反分录
借;应付账款等科目,贷;原材料, 应交税费-应交增值税(进项税额)

会计学堂 追问

2019-08-07 15:48

月末要对成本结转吗?平时都是销售再结转的

邹老师 解答

2019-08-07 15:54

你好,当月有实现收入吗?

会计学堂 追问

2019-08-07 18:10

老师月末要冲减成本吗?

邹老师 解答

2019-08-07 18:13

你好,收入冲销了就需要冲销成本 
如果收入没有冲销,就不需要冲销成本的

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