送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-07 15:49

你好一般纳税人的话按这个填写:1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》:
需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在只是第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税减免税申报明细表》:
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。
3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。

小小明 追问

2019-08-07 15:51

季度填写了吧?月度的没有那么多表。

meizi老师 解答

2019-08-07 16:29

你好什么意思 你是税盘和服务费的填写 全额抵扣   填写附表4和主表等

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相关问题讨论
还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好在第十栏填写不含税的销售额, 免税税额等于第十栏的金额乘以3%, 附加税零申报。
2022-01-15 11:21:03
9.10栏开始填写
2019-04-01 10:13:59
你好,同学。 里面有一栏农业相关的免税 收入,你直接填写免税 收入就是了的
2020-05-07 15:09:31
附加税0申报就可以
2019-03-07 11:33:19
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