小规模纳税人,增值税季报时,报表税金数据自动取数,与实际开票有差异。这部分的差异,请问怎么做账务处理呢?比如实际发票是220.34,申报表取数是220.38。
阿华
于2019-08-08 08:44 发布 2249次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-08-08 08:44
你好,这个数字是可以自己改动的按照实际
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同学你好
目前免交增值税不用做增值税的处理,直接确认收入即可
2022-11-02 23:15:28

您好
借:应收账款等
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税
如果本季度不需要缴纳增值税 季末的时候写分录
借:应交税费——应交增值税
贷:营业外收入
2019-07-08 14:59:14

你缴纳增值税的时候,直接做账就可以。
2022-07-13 10:21:53

小规模纳税人季度交纳 借:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
2018-11-05 15:05:31

你好
借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税
借;应交税费—应交增值税 , 贷;营业外收入—增值税减免
2020-07-10 20:47:22
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