送心意

张蓉老师

职称中级

2019-08-08 15:39

您好,开票时借:应收账款或银行存款或预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税;计提附加费时,借:税金及附加 贷:应交税费-城建税  贷:应交税费-教育费附加 贷:应交税费-地方教育费附加 ;支付税费时,借:应交税费-城建税  借:应交税费-教育费附加 借:应交税费-地方教育费附加 借:应交税费-应交增值税  贷:银行存款

花儿 追问

2019-08-08 15:41

谢谢,请问那增值税要计提吗

张蓉老师 解答

2019-08-08 15:46

您好,我上面写的分录,开票时就已经在贷:应交税费-应交增值税,后面支付时借:应交税费-应交增值税这样就平账了,

花儿 追问

2019-08-08 15:47

这下明白了,谢谢

张蓉老师 解答

2019-08-08 15:50

您好,不客气,如对我的回答感到满意,麻烦给予五星好评,谢谢^_^

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