送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-08-09 00:05

挂靠是视同你企业的工程拿给被挂靠人做
你收到发票支付款项是作为工程成本进行处理的。

美子姐姐 追问

2019-08-09 08:48

个人先把钱给我公司的时候   
借记 银存 
       贷记 其他应付款  -××
购买材料时  借记 原材料
                               应交税费
                               贷记  ?
材料转出      借  ?
                          贷:原材料
工程入公司账   借 记 银存
                              贷记 ? 

  收管理费和代扣税金的时候 怎么记呢

陈诗晗老师 解答

2019-08-09 09:15

购买材料时
借:原材料
贷:银行存款
领用材料时
借:工程施工-合同成本
贷:原材料
给挂靠 人转钱时
借:其他应付款
贷:银行存款

美子姐姐 追问

2019-08-09 09:39

老师, 工程完工后,被建设单位会把总工程款打到我们公司账户上,我应该怎样做分录?
后期我们只收管理费和 代扣税金 应该怎么做分录?

陈诗晗老师 解答

2019-08-09 10:26

你是借:银行存款 贷 工程结算
你就当作是你自己的工程处理。收款就行了。

美子姐姐 追问

2019-08-09 10:34

我们只收管理费和 代扣税啊,可能后期还有一部分钱给那个挂靠人

美子姐姐 追问

2019-08-09 10:34

怎么做分录

陈诗晗老师 解答

2019-08-09 10:40

当作你自己的项目处理啊,同学。
挂靠人你付钱他要给你开具发票,你直接作为支付成本处理就是了

美子姐姐 追问

2019-08-09 11:29

好的,谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2019-08-09 11:48

不客气,祝你工作愉快

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