送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-08-09 14:39

你好同学
这块你们自己当成是销售的发票
借:固定资产
应交税费-应交增值税(进项)
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项)

这样处理、。

会计小白_ph915216 追问

2019-08-09 14:46

按老师这样做分录,然后在结转成本吗

何江何老师 解答

2019-08-09 14:47

是的同学,就是这么处理的、

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相关问题讨论
您好!不用。你开销项给他就行了。
2016-12-21 13:53:04
你好同学 这块你们自己当成是销售的发票 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项) 这样处理、。
2019-08-09 14:39:49
暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 根据对方的送货单
2016-11-12 11:57:01
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2018-06-26 09:55:54
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2022-03-31 16:01:10
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