老师好,我们有个异地项目,7月异地预交了增值税,附加税,印花税,个税和企业所得税,我本月申报增值税和附加税,预交的增值税抵了(申报填了表四和主表),预交的个税和个税申报系统有关系吗,比如个税申报一直都是0申报,本月还能0申报吗?
娟子
于2019-08-09 17:17 发布 1124次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-08-09 17:51
你好,个税正常申报就可以了
相关问题讨论
您好,增值税季小于9万元,免税,按小于9万元的实际开票金额申报,个人所得税月低于3500元不交,按小于3500元的工资申报,企业所得税,把利润做成负数,免税,按利润为负来申报。
2017-05-18 20:52:39
你好,是工资个税的吗?
2021-07-16 11:34:36
您好,一般情况下,企业所得税是每季度后月份的15号前,工资薪酬个人所得税和增值税是下月初的15号前。
2019-02-22 08:57:12
你好,一般是可以的,这个没有和别的税种有关联没有顺序要求
2018-10-16 13:07:32
已注销成功的公司不需要上报了。如果还在注销流程中那么就需要上报
2021-12-13 00:09:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
娟子 追问
2019-08-09 21:50
小黎老师 解答
2019-08-09 22:00