送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-08-11 15:35

你的发票不对吧,一个专票的应该是两联,一个是普票一联
借管理费用贷银存
全额抵扣借应交税费-应交增值税借管理费用负数

健康的外套 追问

2019-08-11 15:42

只是收到一个赚票两联的

健康的外套 追问

2019-08-11 15:43

郭老师 解答

2019-08-11 15:43

还有个电子普票
你问销售方要,很可能给你们发到手机了,自己打印

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你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-09-11 16:45:08
您好 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税 借方蓝字 借:管理费用-办公费 借方红字
2020-04-01 20:41:46
第一步 借:管理费用 贷:银行存款 第二步 借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:营业外收入
2018-04-14 20:38:54
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-07-28 11:11:03
你好,可以抵扣的,借应交税费应交增值税借管理费用负数。
2020-05-15 09:15:18
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