- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-11 15:35
你的发票不对吧,一个专票的应该是两联,一个是普票一联
借管理费用贷银存
全额抵扣借应交税费-应交增值税借管理费用负数
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你好
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-09-11 16:45:08
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您好
借:管理费用-办公费
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税 借方蓝字
借:管理费用-办公费 借方红字
2020-04-01 20:41:46
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第一步
借:管理费用
贷:银行存款
第二步
借:应交税费-应交增值税-减免税额
贷:营业外收入
2018-04-14 20:38:54
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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-07-28 11:11:03
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你好,可以抵扣的,借应交税费应交增值税借管理费用负数。
2020-05-15 09:15:18
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